Как настроить оборотно-сальдовую ведомость в программе 1С: Бухгалтерия предприятия?
ООО «Успешный бизнес»
Входит в состав Группы компаний «АСП»*, работающей на IT-рынке УрФО с 1992 года.

В данном разделе Вы можете получить ответы на часто задаваемые вопросы по нашим программным продуктам, ознакомиться с инструкциями по работе с сервисами, а также найти ответ для решения проблем.

Если в данном разделе Вы не смогли найти ответ на Ваш вопрос, просьба обратиться в техническую поддержку.

Как настроить оборотно-сальдовую ведомость в программе 1С: Бухгалтерия предприятия?

Все бухгалтера формируют оборотно–сальдовую ведомость, но не все знают ее возможности и пользуются доступными вариантами настроек.

Рассмотрим настройки ОСВ на примере счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Сформировать ОСВ можно из раздела Отчеты – Стандартные отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость.

Рис.1 (нажмите для увеличения)

Сначала нужно задать период и выбрать организацию, если учет ведется по нескольким юридическим лицам.

Рис.2 (нажмите для увеличения)

Далее нажимаем по кнопке «Сформировать».

Рис.3 (нажмите для увеличения)

В начальном виде отчет выглядит так:

Рис.4 (нажмите для увеличения)

Давайте теперь сделаем различные настройки ОСВ и посмотрим, как это будет отражаться на отчете. По кнопке «Показать настройки» откроется окно с настройками.

Рис.5 (нажмите для увеличения)

Рис.6 (нажмите для увеличения)

На закладке Группировки добавим строку со счетом 60, установим галочку в поле «По субсчетам» и очистим поле «По субконто».

Рис.7 (нажмите для увеличения)

Снова нажимаем сформировать.

Рис.8 (нажмите для увеличения)

Видим, что в ОСВ развернулись обороты и сальдо только по счету 60.

Рис.9 (нажмите для увеличения)

Теперь в поле «По субконто» выберем Контрагенты

Рис.10 (нажмите для увеличения)

В ОСВ по 60 счету таким образом можем увидеть обороты и сальдо по конкретному поставщику.

Рис.11 (нажмите для увеличения)

Если возникнет необходимость развернуть ОСВ по всем субсчетам для всех счетов, то на закладке Группировка устанавливаем галочку в поле «По субсчетам».

Рис.12 (нажмите для увеличения)

Наша ОСВ приобрела такой вид:

Рис.13 (нажмите для увеличения)

Если в программе ведется учет по забалансовым счетам и есть необходимость видеть обороты и сальдо также по ним, то переходим к закладке Отбор и устанавливаем флажок «Выводить забалансовые счета» и нажимаем «Сформировать».

Рис.14 (нажмите для увеличения)

В выше приведенных примерах мы видели показатели бухгалтерского учета. А если есть необходимость проверить показатели налогового учета. Тогда переходим на следующую закладку «Показатели». Здесь можно настроить отображение БУ, НУ, ПР, ВР, а также вывод контроля и валютной суммы.

Рис.15 (нажмите для увеличения)

После выполненных настроек наша ОСВ приобретет следующий вид:

Рис.16 (нажмите для увеличения)

Продолжаем анализировать счет 60. Имеется остаток по кредиту в размере 143 415 руб. Но он нам не отвечает на вопрос: Мы должны клиентам или они нам в разрезе контрагентов и договоров? Поэтому воспользуемся настройкой, перейдя на следующую закладку «Развернутое сальдо». Кликаем по кнопке «Добавить», добавляем счет 60. Поля «По субсчетам» и «По субконто» оставляем пустыми.

Рис.17 (нажмите для увеличения)

Формируем ОСВ. Видим, что появились суммы задолженности и переплаты.

Рис.18 (нажмите для увеличения)

Начинающие бухгалтера не всегда помнят название счета, а также вид счета (активный, активно-пассивный). Для этого переходим на закладку «Дополнительные поля», поставим флажок «Выводить наименование счета», а также по кнопке «Добавить» выбираем поле Счет -> Вид.

Рис.19 (нажмите для увеличения)

Готово.

Рис.20 (нажмите для увеличения)

И последний штрих в формировании оборотно-сальдовой ведомости – задать её оформление. Переключаемся на последнюю закладку, которая так и называется «Оформление».

Рис.21 (нажмите для увеличения)

По умолчанию проставлены флажки в полях «Выделять отрицательные» и «Уменьшенный автоотступ». По кнопке «Добавить» изменим Шрифт с 8 размера на 11. Вариант оформления изменим на «Яркий» и нажмем «Сформировать».

Рис.22 (нажмите для увеличения)

Получится вот такая яркая картинка с крупными буквами.

Рис.23 (нажмите для увеличения)

Теперь изменим вариант оформления на «Море».

Рис.24 (нажмите для увеличения)

Наконец, все сделанные нами настройки мы можем сохранить, чтобы всегда вернуться к ним в будущем. Для этого по кнопке «Показать настройки» найдём кнопку «Сохранить настройки»:

Рис.25 (нажмите для увеличения)

Кстати, сформированную ОСВ можно сохранить в электронный архив, который располагается внутри базы 1С. Это позволит, к примеру, в будущем вернуться к ОСВ за 2016 год без её формирования в программе.

Это бывает полезно, если есть подозрения, что кто-то перепровёл документы из закрытых периодов и «поплыли» обороты.

Для этого просто формируем нужную ОСВ и нажимаем кнопку «Регистр учета» -> «Сохранить»

Рис.26 (нажмите для увеличения)



Автор: Ирина Мещерякова
Консультант ЛК
ООО «Успешный бизнес»
Задать вопрос специалисту
Дата создания
12.08.2019

Возврат к списку

Загрузка комментариев...
Получите консультацию
у специалиста отдела продаж
Заявка на консультацию
+7 (343) 222-12-12

Живая лента отзывов

посмотреть все

Нам доверяют

Мотив 4 канал УЗГА Медиасайт Bright Fit золотой город
ООО «Успешный бизнес»
использует товарный знак «АСП» по лицензионному договору
Тел./факс: +7 (343) 222-1С-1С (222-12-12, 222-16-16)
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса 7
Бизнес-центр «Парковый» (2 этаж)
* Группа компаний «АСП» - это юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие товарный знак «АСП» в соответствии с лицензионным договором, стандартами качества, установленными правообладателем.
Бонус CashBack бонус Пицца